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Handbuch / Regelwerk

00 - Inhalt
01 - Anwendungsbereich
02 - Normative Verweisungen
03 - Begriffe (siehe Punkt 11)
04 - Kontext der Organisation
05 - Führung
06 - Planung für das QMS
07 - Unterstützung
08 - Betrieb
09 - Bewertung der Leistung
10 - Verbesserung
11 - Begriffserklärung

Prozesse

1 - Inhalt

Anweisungen

1 - Inhalt

Formblätter

1 - Inhalt

Maßnahmenmappen

1 - Inhalt

fb:9_2_2_auditbericht

9 2 2 Auditbericht

Datum:

 

Lead-Auditor / Auditor:

 

Auditiertes Unternehmen:

 

Standort:

 

Auditierte Abteilung:

 

Auditcheckliste / Regelwerk:

 

Zusammenfassendes Ergebnis:

 

Feststellungen:

  •  
  •  

Verbesserungspotentiale:

  • ….
  •  

Bemerkungen:

Auditor

Maßnahmen erforderlich:  

Ja  X    Nein   □

Anlagen:

Bilder, eingesehene Unterlagen Teilnehmer/-innenliste

Datum XX.XX.XXXX

Unterschrift:



Auditor/-in

Geschäftsführung auditiertes Unternehmen:



Maßnahmen erforderlich:  

Ja  □    Nein   □

Anordnung der Geschäftsführung:






Datum:

Unterschrift Geschäftsführung:

Verteiler: Geschäftsführung, Beauftragter der obersten Leitung, auditierte Abteilung

 

Abweichung / Maßnahme

Verantwortlich

Termin

Grundlage Regelwerk Punkt XXX; 


Getroffene Maßnahme:

   

Abweichung geschlossen am:


Bemerkungen / Name

   

Grundlage Regelwerk Punkt XXX; 


Getroffene Maßnahme:

   

Abweichung geschlossen am:


Bemerkungen / Name

   

Grundlage Regelwerk Punkt XXX; 


Getroffene Maßnahme:

   

Abweichung geschlossen am:


Bemerkungen / Name

   

 

fb/9_2_2_auditbericht.txt · Zuletzt geändert: 2021/07/29 10:20 (Externe Bearbeitung)